为贯彻落实公司党委审计委员会会议心灵,有效阐扬审计监督作用,压实整改主体责任,推动审计整改落实,2025年1月5日上午,公司召开2024年度内部审计了局反馈会。公司党委委员、副总经理周晓彧出席会议并讲话,公司审计部主任史晓梅主持会议。
会上,审计部逐一反馈融翔悦澜山等项目审计发现重要问题、责任界定、整改要求,被审计单元项目部、分公司掌管人别离作了表态讲话,暗示照单全收,全力整改。
周晓彧强调,一是要对峙举一反三,全面审视发现问题。二是要提高政治站位,坚定审计整改刻意。三是要落实主体责任,细化审计整改措施。四是要萦绕减损止损,狠抓审计整改落实。五是要对峙惩前毖后,严格审计追责问责。六是要强化总结复盘,提高审计工作质量。七是要强化工作两全,做好年前维稳工作。
原第一、二、四分公司有关辅导班子成员,房建分公司辅导班子、科室掌管人、成本室整幼我员,项目部有关人员,审计部整个成员等60余人参与会议。
